一、2023年度張家港保稅區、街道決算情況
(一)財政收入預算執行情況
2023年區街完成一般公共預算收入60.51億元,較上年實績增長0.4%。完成政府性基金預算收入10.11億元,較上年實績下降45.5%。
(二)一般公共預算支出執行情況
按照現行分稅制財政體制結算辦法測算,一般公共預算財力39.08億元,調入資金0.4億元,合計39.48億元,與上年實績基本持平。主要支出項目是:
1.教育事業支出45500萬元,增長1.5%。
2.社會保障和就業支出19250萬元,增長7.3%。
3.城鄉社區事務支出232670萬元,增長7.4%。
4.農林水事務支出19270萬元,下降21.3%。
5.醫療衛生支出9630萬元,下降25.3%。
6.公共安全支出2730萬元,增長61%。
7.節能環保支出8030萬元,下降31.2%。
8.一般公共服務支出30600萬元,與上年基本持平。
9.文化旅游體育與傳媒支出1070萬元,增長22.6%。
10.科學技術支出4890萬元,下降62.7%。
11.住房保障支出10510萬元,下降5.1%。
12.災害防治及應急管理支出1000萬元,增長142.2%。
13.商業金融支出8690萬元,增長336.1%。
14.自然資源支出850萬元,增長421.5%。
15.地方政府一般債券轉貸付息支出180萬元。
(三)政府性基金預算支出執行情況
按照“以收定支,收支平衡的原則統籌安排”,全年支出10.11億元,主要用于農村基礎設施支出。
二、2024年度張家港保稅區、街道預算情況
(一)財政收入預算情況
根據2023年預算執行情況和區街經濟社會發展水平,2024年區街財政收入目標:一般公共預算收入擬定為60.51億元,與上年實績持平。政府性基金預算收入擬定為7.02億元,較上年實績下降30.6%。
(二)一般公共預算支出計劃
按照現行分稅制財政結算體制測算,2024年一般公共預算財力預計36.5億元,較上年實績37.6萬元相比下降2.9%。主要支出安排是:
1.教育支出48420萬元,增長6.4%。
2.社會保障和就業支出33770萬元,增長75.4%。
3.城鄉社區事務支出142520萬元,下降38.7%。
4.農林水事務支出28120萬元,增長45.9%。
5.醫療衛生支出14050萬元,增長45.9%。
6.公共安全支出12440萬元,增長355.7%。
7.節能環保支出14890萬元,增長85.4%。
8.一般公共服務支出41480萬元,增長35.6%。
9.文化旅游體育與傳媒支出1500萬元,增長40.2%。
10.科學技術支出3560萬元,下降27.2%。
11.住房保障支出11950萬元,增長13.7%。
12.災害防治及應急管理支出2980萬元,增長198%。
13.商業金融支出2290萬元,下降73.6%。
14.自然資源支出850萬元,與去年基本持平。
15.地方政府一般債券轉貸付息支出180萬元。
16.安排預備費6000萬元。
(三)政府性基金預算支出計劃
按照“以收定支,收支平衡的原則統籌安排”,全年支出7.02億元,主要用于農村基礎設施支出。



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